SY/T 7393-2017 石油天然气工业 水下设施的验证

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标准编号:SY/T 7393-2017
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标准类别:机械标准
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SY/T 7393-2017标准规范下载简介

SY/T 7393-2017 石油天然气工业 水下设施的验证

表B.5管汇、基础和基盘设计

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表B.6海管和立管设计

NB/T 10083-2018 水电工程水利计算规范表B.7水下控制脐带缆设计

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表B.10并干预/完井/修系统设讯

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表B.12并下系统独立设计分析/鉴定

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3.13水下井口和采油树系统独立设计分析/鉴

3.14管汇,结构基础和基盘独立设计分析/鉴

表B.15海管和立管独立设计分析/鉴定

表B.15海管和立管独立设计分析/鉴定

表B.16水下控制脐带缆独立设计分析/鉴定

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表B.17水下生产控制系统独立设计分析/鉴

表B.18水下处理系统独立设计分析/鉴定

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初始工作包括程序评审,参与程序评定(如MPQT)和人员资质评定(如焊工),以及其他起始 工作;监督和评审工作指的是驻场现场见证;收尾工作指(持续的)评审建造结果/记录,并完成文 件和报告。

B.5.3低级建造验证

B.5.4中级建造验证

B.5.5高级建造验证

B.5.6过程进行中工作的验证

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基础和基盘制造、组装、子单元/单元测试和集

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水下生产控制系统制造、组装、子单元/单元测

D原文为管汇/基盘、疑误

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注/修并系统制造、组装、子单元/单元测试和

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表B.36安装和调试过程中水下处理系统的验讯

C.1.1验证文件的有效性

原则上,验证文件是确认验证工作完成的文件,且仅在出具时有

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特定项目阶段的验证完成后,可依据验证报告出具符合性声明。 符合性声明是一份正式声明,确认经过对文件和/或活动进行验证,水下设施或其部件或某项活 动符合特定项目阶段的要求。 符合性声明中的技术信息应包括: 水下设施的描述和编号(如有); 水下设施的预期应用情况(操作限制和使用条件); 一水下设施遵循的标准和规范; 验证等级; 带有验资报告的附录。 符合性声明应有验证机构项目经理的签字。 符合性声明的典型示例见C.3.2。

产品或服务的描述和编号(如有); 产品/服务的预期应用情况(操作限制和使用条件); 产品或服务遵循的标准和规范; 验证的结论性声明(是否满足规定要求); 参考标准和规范; 验证报告的支持性文件(带版次的文件、图纸、往来公文); 项目特定的工作范围表格; 其他意见; 不符合项的识别。 验证报告应有日期,以及验证发起人和验证机构检验员的双方签字

验证机构使用验证意见表,出具文件评审意见,并针对水下设施的设计和建造,向业主提出详细意见: 文件不满足规定要求; 缺乏足够的信息得出结论; 根据自身的经验提出建议。 只有前两项意见需要业主或其承包商做出回应。验证意见表的模板见C.3.3

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审核报告用来确认公司的质量管理体系经评审符合或不符合指定的标准和项目的要求 审核报告还确认归档的程序文件的符合性和有效性。 审核报告应包括以下信息: 公司是否具有文件化的质量体系。 质量体系是否已经有资质的认证机构认证。 质量体系是否涵盖了适用于产品的质量保证内容: ·组织机构; ·权力和责任; ·关键人员工作描述; ·内部质量审核; ·文件变更控制; ·工作说明或程序; ·不符合/纠正措施。 是否有适当的工作程序: ·设备的校验; ·材料的识别与标示; ·特定工艺的控制,如焊接、无损检测、焊后热处理等; ·不符合项的识别与处理; ·检验状态; ·终检。 公司的设施能否满足提供所需服务的要求。 是否制订了订单的质量计划。 是否制订了买方或其指定的检验机构参与工作的计划。 是否有识别出的其他问题。 审核报告的模板见C.3.4。

见证报告是验证机构进行现场检验形成的文件或记录。 注:见证报告可以叫不同的名字,如检验报告、调查报告、检验证书、现场报告等。 见证报告应包含足够信息,明确接受检验的产品或服务,检验所依据的操作条件或规格书,以及 检证机构结论。 见证报告应按照相关格式文件出具,并按照格式文件要求提供尽可能多的信息。此外,报告应 有编号。 见证报告的模板见C.3.5。

C.2质量管理体系的使

为保证水下设施的完整性和功能,需将设计、建造、运营阶段的严重错误降到最低。通 理体系的运作可以系统性地将严重错误发生的可能性降到最低。 质量管理体系通常分为三个等级:

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质量手册和相关程序,描述组织如何作为一个整体管理其所有产品和服务的质量; 质量计划,描述特定项目的特定程序; 检验和测试计划,描述特定项目的质量控制如何实施并记录

质量计划的基本功能是作为项目管理的辅助记录。组织通常具有很多不同功能的质量程序, 划描述与特定项目相关的内容。质量计划作为项目管理的路线图,强调与质量管理有关的活动 项目质量计划通常包括两部分:一是项目控制方法的描述,二是工作过程中需执行的检验和测试表 质量计划应包括: 项目组织机构详情; 关键人员的权力和责任; 业主、承包商、分包商和第三方之间的界面; 对分包商的质量保证措施; 参考引用公司现有程序。 质量计划的描述部分宜包括以下信息: 应用的标准; 项目组织机构和责任; 合同要求评审; 项目计划和过程报告; 设计控制、采办、建造、安装、调试、界面控制及审核的程序; 检验、维护及正常操作的程序; 紧急情况的响应。 除此之外,质量计划的描述部分宜包括对文件的要求: 需要哪些文件; 在哪个阶段需要这些文件; 谁负责准备这些文件; 这些文件提交给相关机构的谁; 如何获得必要的批准; 谁拥有原版,谁拥有复印件; 副本是否必须为经过认证的副本; 文件保存的期限,以及由谁保存

C.2.3检验和测试计划

检验和测试计划是对工作过程中检验和测试的表格化描述。宜检查检验和测试计划是否包括以下内容: 列出每个检验和测试节点及其处于生产周期中的相对位置; 明确每个节点要检验和测试的内容; 指出采用的分包商,并详细给出分包商质量如何进行验证; 列出由建造方、操作方或第三方机构确定的停检点。在这些停检点,需对指定的检验或测试 活动进行见证或评审

C.2.4质量管理程序评审

应评审承包商的质量手册是否符合ISO9001的规定。承包商的操作宜经过审核,达到质量

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的要求。 如果承包商具有经有资质的第三方机构认证过的质量体系,且认证内容与承包商在项目中的工作 范围相关,可视为其具有合格的质量体系。但是,应评审过去两年的定期审核报告,确定是否有重复 发生的不符合项。 任何在审核或对定期审核报告的评审中暴露的缺陷,均应在规划对承包商的监控时考虑在内。通 过观察承包商内部审核体系执行的一系列审核活动,监控承包商质量管理体系的持续合格性。对内部 审核活动的观察,宜以适当的时间间隔覆盖整个项目周期,并涵盖尽可能多的活动。承包商在工作范 围内的各项活动的检验和测试计划应进行评审。

本附录提供验证机构的验证文件模板,包括以下内容: 符合性声明; 验证意见表; 审核报告; 见证报告。

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